為確保2018年審計工作開好頭、起好步,實現“有深度、有重點、有步驟、有成效”的審計監督全覆蓋,監察審計部結合集團公司工作實際,擬定集團公司2018年審計工作計劃。
2018年審計工作計劃緊密圍繞集團公司發展戰略和經營目標,以財務審計為主線,以風險管控為導向,充分發揮內部審計的監督、評價和服務職能,采用常規審計和專項審計相結合的工作模式,以“月”為時間點開展各項審計工作。加大對“三重一大”、經濟合同、物資采購和工程項目的“必審”,形成審計工作制度化、常態化,標準化,在全面綜合審計的同時,主要側重對預算執行、內部控制、專項資金、資產管理等方面加強專項審計,有針對性地提出審計建議,并督促整改到位,形成審計工作制度化、常態化,標準化。目前,2018年審計工作計劃已擬定完成,待上報集團公司審定后印發。
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